为深入贯彻建投集团关于内控体系建设的工作部署,全面检视公司内部控制体系运行成效,2月28日上午,公司法律审计部组织召开2025年度内控体系自评价工作总结会。相关部门负责人及相关内控自评人员参加会议。

会上,法律审计部作专题汇报,介绍本次自评价工作的组织实施、评价范围及测试方法,重点通报评价中发现的主要问题、潜在风险点及缺陷整改落实要求,客观反映公司内控体系运行现状,为后续管理提升提供决策参考。
公司领导在听取汇报后作总结讲话。会议指出,内部控制是企业规范运营的重要基石,是保障经营合规、资产安全、信息真实,提升管理效能、实现战略目标的关键抓手。会议强调,各部门要坚持问题导向,深挖根源、举一反三,既要抓好现有问题整改,更要健全内控长效机制,以更高标准、更实举措护航企业高质量发展。会议要求,要以本次自评价为契机,持续优化内控流程,强化制度执行刚性,将内控理念深度融入日常经营管理,不断提升公司规范化管理水平和风险抵御能力。